魏都区财政局积极开展区直单位政府采购内部控制管理制度检查工作

魏都区财政局采购办 2021-05-11 00:00:00

 

为全面落实政府采购法律法规有关规定,进一步强化直各预算单位落实政府采购主体责任意识,规范项目政府采购行为,保证采购标准限额以下自行采购项目操作规范,根据《魏都区财政局关于进一步加强政府采购内部控制管理的通知》(许魏财〔2020〕7号)和《魏都区财政局关于加快政府采购内部控制管理制度的通知》(许魏财购〔2021〕3号)要求,5月上旬,魏都区财政局采购办对区直单位内控制度建立、执行情况开展了专项检查。

本次共对54家预算单位政府采购内控制度建立情况进行了检查,并对部分单位内控制度执行情况进行了抽查。此次检查工作总体效果良好,各单位在政府采购活动中,均建立健全了内部权力运行、归口管理、风险控制、高效运作等工作机制,对推动政府采购活动规范化、流程化起到推动作用。尤其是区教体局、机关事务中心等单位,在内控制度执行中,分岗设权清晰、分级授权科学、关键环节控制严格,高水平发挥了内控制度管理水平。如区教体局主动发挥主管职能,集中研讨制定全区教育系统政府采购内控制度,保证了区属各学校采购工作按规、有序开展;区机关事务中心5万元以上项目严格执行了三方询价制度

但在检查中发现,部分单位内控制度存在采购计划性不强、关键岗位未分离设置、内部审核制度不完善等问题,区财政局采购办按照《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》(财库〔201699号)文件要求,指导单位进行了整改。

2021年5月11日    

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